一、部门基本情况
(一)职能职责。
1.坚持政治引领和思想引导。
2.坚持围绕中心服务大局。
3.坚持倾力建好侨胞之家。
4.有序参政议政。
5.积极参与社会建设。
6.承办区委、区政府和市侨联交办的其他工作。
(二)机构设置。
区侨联无内设机构及下属事业单位。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的一级预算单位1个,为侨联机关。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计98.84万元,支出总计98.84万元。收支较上年决算数增加10.72万元、增长12.2%,主要原因是在职目标绩效拨款增加,退休健康休养费拨款增加。
2.收入情况。2021年度收入合计98.84万元,较上年决算数增加10.72万元,增长12.2%,主要原因是在职目标绩效拨款增加,退休健康休养费拨款增加。其中:财政拨款收入98.84万元,占100.0%。
3.支出情况。2021年度支出合计98.84万元,较上年决算数增加10.72万元,增长12.2%,主要原因是在职目标绩效拨款增加,退休健康休养费拨款增加。其中:基本支出83.85万元,占84.8%;项目支出14.99万元,占15.2%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2021年度无结转结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计98.84万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加10.72万元,增长12.2%。主要原因是在职目标绩效拨款增加,退休健康休养费拨款增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入98.84万元,较上年决算数增加10.72万元,增长12.2%。主要原因是在职目标绩效拨款增加,退休健康休养费拨款增加。较年初预算数增加5.46万元,增长5.8%。主要原因是在职目标绩效拨款增加,退休健康休养费拨款增加。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出98.84万元,较上年决算数增加10.72万元,增长12.2%。主要原因是在职目标绩效拨款增加,退休健康休养费拨款增加。较年初预算数增加5.46万元,增长5.8%。主要原因是在职目标绩效拨款增加,退休健康休养费拨款增加。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2021年度无结转结余。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出73.22万元,占74.1%,较年初预算数增加3.48万元,增长5.0%,主要原因是在职目标绩效拨款增加。
(2)社会保障与就业支出18.06万元,占18.3%,较年初预算数增加1.98万元,增长12.3%,主要原因是退休健康休养费调标。
(3)卫生健康支出3.95万元,占4.0%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是基本符合预算要求。
(4)住房保障支出3.62万元,占3.7%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是基本符合预算要求。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出83.85万元。其中:人员经费82.39万元,较上年决算数增加13.85万元,增长20.2%,主要原因是在职目标绩效拨款增加,退休健康休养费拨款增加。人员经费用途主要包括在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等。公用经费1.46万元,较上年决算数增加0.39万元,增长36.4%,主要原因是工会互助会保险金额调标。公用经费用途主要包括办公费、工会经费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数减少0.3万元,下降100.0%,主要原因是本单位2021年度未发生三公经费支出。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2021年度未发生三公经费支出。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国(境)费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位本年度无因公出国(境)费用。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位本年度无因公出国(境)费用,与上年持平。
公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位本年度无公务车购置费用。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位本年度无公务车购置费用,与上年持平。
公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位本年度无公务车运行维护费用。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位本年度无公务车运行维护费用,与上年持平。
公务接待费0万元。费用支出较年初预算数减少0.3万元,下降100.0%,主要原因是本单位本年度无公务接待费用。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位本年度无公务接待费用,与上年持平。
(三)“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0.26万元,下降100.0%,主要原因是本单位2021年度未发生会议费支出。本年度培训费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2021年度未发生培训费支出。
(二)机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出1.46万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、工会经费支出等。机关运行经费较上年决算数增加0.39万元,增长36.4%,主要原因是工会互助会保险金额调标。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2021年度本单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购无政府采购事项。
2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我会对部门整体和1个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评2项,涉及资金98.84万元。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
部门整体绩效目标自评表 |
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部门名称 | 重庆市梁平区归国华侨侨眷联合会 | 自评总得分 | 100 |
联系人 | 李果 | 联系电话 | 53220331 |
全年预算执行情况(万元) | 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数(部门决算数) | 执行率权重分值 | 执行率(%) | 执行率得分 |
93.38 | 98.84 | 98.84 | 10 | 100 | 10 |
年度总体目标 | 年初预期目标 | 全年目标实际完成情况 |
单位人员经费、办公经费,对侨界人士思想政治引领,积极参政议政。侨界人士教育培训、扶贫济困、考察调研。 | 单位人员经费、办公经费,对侨界人士思想政治引领,积极参政议政。侨界人士教育培训、扶贫济困、考察调研。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 度量单位 | 指标性质 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重分值 | 得分系数 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 参加侨界川渝经济圈合作 | 次 | ≥ | 1 | 1 | 18 | 100% | 18 |
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质量指标 | 参与服务 | 无 | 定性 | 无涉侨上访事件 | 完成 | 18 | 100% | 18 |
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社会效益指标 | 推荐侨界政协委员,组织撰写提案 | 篇 | ≥ | 4 | 4 | 18 | 100% | 18 |
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可持续影响指标 | 走访慰问困难侨眷属及侨企 | 次 | ≥ | 10 | 10 | 18 | 100% | 18 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 定性 | 优 | 优 | 完成 | 18 | 100% | 18 |
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绩效指标总分 |
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| 90 |
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项目资金绩效目标自评表 |
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项目名称 | 重庆市梁平区归国华侨侨眷联合会 | 主管部门 | 重庆市梁平区归国华侨侨眷联合会 |
实施单位 | 重庆市梁平区归国华侨侨眷联合会 | 自评总得分 | 10 |
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率权重分值 | 执行率(%) | 执行率得分 |
总数 | 其中:财政资金 | 总数 | 其中:财政资金 | 总数 | 其中:财政资金 |
15 | 15 | 50 | 15 | 14.99 | 14.99 | 10 | 100 | 10 |
年度总体目标 | 年初预期目标 | 全年目标实际完成情况 |
一、为侨服务,确保全年无涉侨上访事件发生。二、加强思想政治引领,引导其跟党走;引导侨界人士参与乡村振兴。三、组织开展华人学生作文大赛。 | 一、为侨服务,确保全年无涉侨上访事件发生。二、加强思想政治引领,引导其跟党走;引导侨界人士参与乡村振兴。三、组织开展华人学生作文大赛。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 度量单位 | 指标性质 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重分值 | 得分系数 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 | 数量指标 |
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全委会会议次数 | 次 | ≥ | 1 | 1 | 18 | 100% | 18 |
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| 社会效益指标 | 走访侨企、贫困侨眷属 | 次 | ≥ | 10 | 10 | 18 | 100% | 18 |
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侨法宣传 | 次 | ≥ | 1 | 1 | 18 | 100% | 18 |
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可持续影响指标 | 组织华人学生作文大赛 | 篇 | ≥ | 100 | 110 | 18 | 100% | 18 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 定性 |
| 优 | 优 | 18 | 100% | 18 |
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绩效指标总分 |
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| 90 |
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2.绩效自评报告或案例
本单位2021年度没有委托第三方开展绩效评价。
3.关于绩效自评结果的说明
无。
(三)重点绩效评价结果。
本单位没有重点绩效评价项目。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:02353220331
侨联2021年度部门决算公开表.xlsx