一、部门基本情况
(一)职能职责。
1.密切联系科学技术工作者,宣传党的路线方针政策,反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益,建设科技工作者之家。
2.开展学术交流,活跃学术思想,倡导学术民主,优化
学术环境,促进学科发展,推进国家创新体系建设。
3.组织科学技术工作者开展科技创新,参与科学论证和
咨询服务,加快科学技术成果转化应用,助力创新发展,为增强企业自主创新能力作贡献。
4.弘扬科学精神,普及科学知识,推广先进技术,传播
科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,提高全民科学素质。
5.健全科学共同体的自律功能,推动建立和完善科学研
究诚信监督机制,促进科学道德建设和学风建设,宣传优秀科学技术工作者,培育科学文化,践行社会主义核心价值观。
6.组织科学技术工作者参与国家科技战略、规划、布局、
政策、法律法规的咨询制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作,建设中国特色高水平科技创新智库。
7.组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业
资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。
8.注重激发青少年科技兴趣,发现培养杰出青年科学家
和创新团队,表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐科学技术人才。
9.开展民间国际科学技术交流活动,促进国际科学技术
合作,发展同国(境)外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往,为海外科技人才来华创新创业提供服务。
10.兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事
业。
11.承担区委、区政府交办的其他事项
(二)机构设置。
重庆市梁平区科学技术协会设1个内设机构:综合部。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计190.63万元,支出总计190.63
万元。与2016年决算数相比,收支减少5.42万元、下降2.76%,主要原因是退休人员待遇交社保发放,退休费支出减少。
本部门2017年度收入合计190.63万元,其中:财政拨款收入190.63万元,占100.00%。
本部门2017年度支出合计190.63万元,其中:基本支出100.63万元,占52.79%;项目支出90.00万元,占47.21%。
本部门2017年度年末结转和结余0.00万元,较上年减少5.00万元,主要原因是按照财政规定实行零结转。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入190.63万元,较上年决算数减少5.42万元,下降2.76%。主要原因是退休人员待遇交社保发放,退休费支出减少。较年初预算数增加13.50万元,增长7.62%。主要原因是人员工资调整、新增招商引资工作等。本部门2017年度财政拨款支出190.63万元,较上年决算数减少0.42万元,下降0.22%。主要原因是退休人员待遇交社保发放,退休费支出减少;较年初预算数增加13.50万元,增长7.62%。主要原因是人员工资调整、新增招商引资工作等。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出77.38万元,占40.59%,较年初预算数增加13.21万元,主要原因是人员工资调整、新增招商引资工作等。科学技术支出90.00万元,占47.21%,较年初预算数减少3.00万元,主要原因是原定新建社区科普大学1所未建;社会保障与就业支出13.06万元,占6.85%,较年初预算数增加3.30万元,主要原因是工资标准调整后计算基数变化;医疗卫生与计划生育支出5.38万元,占2.82%,较年初预算数增加0.00万元;住房保障支出4.82万元,占2.53%,较年初预算数增加0.00万元。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出100.63万元。其中:人员经费80.71万元,较上年增加14.34万元,主要原因是工资标准调整,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费19.92万元,较上年增加5.54万元,主要原因是商品价格上涨,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费等。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况。
2017年度本部门“三公”经费支出共计6.47万元,较年初预算数增加2.17万元,主要原因是新增招商引资工作公务接待费支出;较上年支出数减少0.13万元,主
要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是我部门严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。
三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2017年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元,主要原因是本单位2017年度无因公出国;公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,,较上年支出数增加0.00万元,主要原因是本单位2017年度未购置公务用车。
公务车运行维护费2.50万元,主要用于创新驱动助力工程、院士专家工作站建设、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加0.00万元,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用;较上年支出数增加0.00万元,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用。
公务接待费3.97万元,主要用于创新驱动助力工程国家级及市级学协会专家,院士专家,市内其他科协到我单位学习调研接待、招商引资接待等。费用支出较年初预算数增加2.17万元,主要原因是新增招商引资工作公务接待费支出,较上年支出数减少0.13万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。
(三)“三公”经费实物量情况。
2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待75批次,525人,其中:国内外事接待0批
次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费75.67元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.50万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出19.92万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务车运行维护费。机关运行经费较2016年增加5.54万元,增长38.55%,主要原因是增加招商引资工作引起差旅费、办公费增加,此外部分原因是由物价上涨造成。
(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。
2017年本部门无政府采购
(四)预算绩效管理情况说明。
本单位无预算绩效管理项目。
五、专业名词解释。
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待
费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用 车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映
单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经
费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-53237399
区科协2017决算公开表.xls