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[ 索引号 ] 11500228008652038C/2019-00728 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 梁平区人民政府
[ 成文日期 ] 2019-09-30 [ 发布日期 ] 2019-09-30

重庆市梁平区科学技术协会2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.密切联系科学技术工作者,宣传党的路线方针政策,反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益,建设科技工作者之家。

2.开展学术交流,活跃学术思想,倡导学术民主,优化

学术环境,促进学科发展,推进国家创新体系建设。

3.组织科学技术工作者开展科技创新,参与科学论证和

咨询服务,加快科学技术成果转化应用,助力创新发展,为增强企业自主创新能力作贡献。

4.弘扬科学精神,普及科学知识,推广先进技术,传播

科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,提高全民科学素质。

5.健全科学共同体的自律功能,推动建立和完善科学研

究诚信监督机制,促进科学道德建设和学风建设,宣传优秀科学技术工作者,培育科学文化,践行社会主义核心价值观。

6.组织科学技术工作者参与国家科技战略、规划、布局、

政策、法律法规的咨询制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作,建设中国特色高水平科技创新智库。

7.组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业

资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

8.注重激发青少年科技兴趣,发现培养杰出青年科学家

和创新团队,表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐科学技术人才。

9.开展民间国际科学技术交流活动,促进国际科学技术

合作,发展同国(境)外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往,为海外科技人才来华创新创业提供服务。

10.兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事

业。

11.承担区委、区政府交办的其他事项

(二)机构设置。

重庆市梁平区科学技术协会设1个内设机构:综合部。(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2018年度决算编制的为科学技术协会本级。

(四)机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求,本部门涉及机构改革,不涉及机构调整情况和财政财务调整情况。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计220.03万元,支出总计220.03万元。收支较上年决算数增加29.40万元、增长15.42%,主要原因一是调整工资标准,二是科普惠农兴村计划先进单位有奖补资金。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计220.03万元,较上年决算数增加29.40万元,增长15.42%,主要原因:一是调整工资标准,二是科普惠农兴村先进单位有奖补资金。其中:财政拨款收入220.03万元,占100%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计220.03万元,较上年决算数增加29.4万元,增长15.42%,主要原因:一是调整工资标准,二是科普惠农兴村先进单位有奖补资金。其中:基本支出107.29万元,占48.76%;项目支出112.74万元,占51.24%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数一致。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入220.03万元,较上年决算数增加29.4万元,增长15.42%。主要原因:一是调整工资标准,二是科普惠农兴村获奖单位增加。较年初预算数增加19.60万元,增长9.78%。主要原因:一是调整工资标准,二是科普惠农兴村先进单位有奖补资金。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出220.03万元,较上年决算数增加或29.40万元,增长15.42%。主要原因:一是调整工资标准,二是科普惠农兴村先进单位有奖补资金。较年初预算数增加19.60万元,增长9.78%。主要原因:一是调整工资标准,二是科普惠农兴村先进单位有奖补资金。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数一致。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出82.72万元,占37.59%,较年初预算数增加2.35万元,增长2.92%,主要原因人员调整工资标准。

(2)科学技术支出112.74万元,占51.24%,较年初预算数增加19.74万元,增长21.23%,主要原因是科普惠农兴村先进单位有奖补资金。

(3)社会保障与就业支出14.80万元,占6.73%,较年初预算数减少0.91万元,下降5.79%,主要原因是人员调整。

(4)医疗卫生与计划生育支出5.18万元,占2.35%,较年初预算数减少0.72万元,下降12.20%,主要原因是人员调整。

(5)住房保障支出4.59万元,占2.09%,较年初预算数减少0.86万元,下降15.78%,主要原因是人员调整。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出107.30万元。其中:人员经费86.25万元,较上年决算数增加5.54万元,增长6.86%,主要原因是调整工资标准。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费21.05万元,较上年决算数增加1.13万元,增长5.67%,是参加市青少年活动竞赛等各种比赛活动次数增加,差旅费、办公费增加。公用经费用途主要包括办公费、公务车运行维护费、水电费、差旅费、公务接待费、物管费等支出。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计5.46万元,较年初预算数增加1.21万元,增长28.47%,主要原因是承接市渝东北片区全民科学知识演讲比赛、建设乡村科技馆、“村会合作”、院士专家工作站和创新助力工程。较上年支出数减少1.01万元,下降15.61%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较去年决算有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数一致,较上年支出数一致。主要原因是本单位2018年度未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数一致,较上年支出数一致。主要原因是本单位2018年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费1.91万元,主要用于“村会合作”、院士专家工作站建设、创新助力工程建设和市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.59万元,下降23.60%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车使用,尽量环保出行。较上年支出数减少0.59万元,下降23.60%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车使用,尽量环保出行。

公务接待费3.56万元,主要用于接待“村会合作”、院士专家工作站和创新助力工程等专家、院士到我单位学习、调研工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加1.81万元,增长103.43%,主要原因是承接市渝东北片区全民科学知识演讲比赛、建设乡村科技馆和“村会合作”工作。较上年支出数减少0.41万元,下降10.33%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待69批次474人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费75.11元,车均购置费0万元,车均维护费1.91万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出21.05万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水电费、差旅费、公务接待费、物管费等支出。机关运行经费较上年决算数增加1.13万元,增长5.67%,主要原因是参加市青少年活动竞赛等各种比赛活动次数增加,差旅费、办公费增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度我单位未进行政府采购,无相关经费支出。2018年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作情况。

根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,涉及资金93万元。对0个项目开展了重点绩效评价。

(二)绩效目标自评结果。

科学技术项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,科学技术项目自评得分为90分,项目全年预算数为93万元,执行数为112.74万元,完成预算的121.23%。主要产出和效果:一是加强科普设施建设。建成平伟实业院士专家工作站、三清村乡村科普馆一个、礼让中学科普馆一个。二是科技助力精准扶贫。从资金、技术方面帮助长春村发展春见产业,实现产业扶贫,精准扶贫。三是广泛开展科普宣传培训,发挥社区科普大学功能、培育优秀科普基地。每周开展一次社区科普大学讲座,全年开展党建、安全、卫生等各类培训班12次。将豪锌养蜂科普基地培育成全国先进科普基地。四是着力支持服务农技协发展,从资金、技术全面支持农村专业技术协会发展,提高农技协自我造血功能,结合我区农村产业培育了养鸡、养蜂、养鱼、豆筋等农村专业协会并促其良性发展。

绩效目标自评具体情况见下表:

项目资金绩效目标自评表

(2018年度)

专项(项目)名称

科普经费

联系人及电话

龙兴洋 138962218198

主管部门

区科学技术协会

实施单位

区科学技术协会

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

93

总量

93

100

其中:财政资金

93

其中:财政资金

93

100

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

开展科普宣传、培训,社区科普大学、院士专家工作站建设

完成既定目标

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
      及相关说明

产出数量指标

新建院士工作站一家、乡村科普馆、农村中小学校科普馆

新建平伟实业院士专家工作站、三清村乡村科普馆一个、礼让中学科普馆一个。

100


经济效益指标

对全区农村专业技术协会发展支持服务到位

从资金、技术全面支持农村专业技术发展,提高农技协自我造血功能

100


社会效益指标

充分发挥科协科普工作重要社会力量作用,助推精准扶贫

从资金、技术方面帮助长春村发展产业,实现产业扶贫,精准扶贫

100


发展效益指标

发挥社区科普大学功能、培育优秀科普基地

每周开展一次社区科普大学讲座,开展党建、安全、卫生等各类培训班12次。成功将豪锌养蜂科普基地申报为全国先进科普基地

100


满意度指标

本年度科普工作满意度达90%以上

年末统计,全区科普工作本年度满意度达92%

100






















说明








(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年度我单位没有以部门为主体开展的重点绩效评价。

(四)以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年度我单位没有以区财政局为主体开展的重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-53237399

科协2018年度区级部门决算公开表.xlsx

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