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[ 索引号 ] 11500228008652038C/2018-01165 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 梁平区人民政府
[ 成文日期 ] 2018-09-30 [ 发布日期 ] 2018-09-30

重庆市梁平区机关事务管理局2017年部门决算情况说明


一、部门基本情况
(一)职能职责。

1.贯彻执行党和国家的有关方针政策;负责全区机关事务的管理、保障、服务工作;制订并组织实施全区机关事务和政务接待的办法和规章制度。

2.负责全区重要公务接待,承担全区大型活动、重要公务活动的服务工作;指导全区各级各部门公务接待工作;协助有关部门监督、管理接待经费的使用。

3.负责区级党政机关办公用房的统一调配和管理工作;负责行政中心集中办公区域的后勤保障服务等工作。

4.负责全区公务用车的管理工作;负责区级行政事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置等工作;指导和监督乡镇街道公务用车管理工作。

5.指导和监督区级机关后勤服务工作,推动后勤服务社会化改革和发展;会同有关部门组织实施机关事业单位后勤服务人员的业务培训工作。

6.负责制定全区公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施;负责全区公共机构节能监督管理工作;指导、协调、监督全区公共机构节能工作,组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

7.承办区政府交办的其他事项
(二)机构设置。

重庆市梁平区机关事务管理局设2个内设机构。

1.办公室。

负责文电、会务、人事、机要、档案等机关日常运转工作;承担机关财务、统计、信息、信访、政务公开、后勤事务等工作;协助做好机关党建工作。

2.综合管理科。

负责公务接待、公务用车、公共机构节能、党政机关办公用房和后勤保障服务等日常工作。

二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计1578万元,支出总计1546.23万元。与2016年决算数相比,收支增加137.1万元,增长8.87%,主要原因是机关食堂转型,由外包转型为自主经营。
本部门2017年度收入合计1578万元,其中:财政拨款收入1578万元,占100%。

本部门2017年度支出合计1546.23万元,其中:基本支出144.16万元,占9.32%;项目支出1402.07万元,占90.68%。
本部门2017年度年末结转和结余105.82万元,较上年增加31.77万元,主要原因是与其他往来单位垫支水电气等往来经费。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入1578万元,较上年决算数增加137.1万元,增长8.87%。主要原因是机关食堂转型,由外包转型为自主经营。较年初预算数增加232.75万元,增长14.75%。主要原因是机关食堂转型,由外包转型为自主经营。
本部门2017年度财政拨款支出1546.23万元,较上年决算数增加13.77万元,增长8.9%。主要原因是机关食堂转型,由外包转型为自主经营。较年初预算数增加165.04万元,增长10.93%。主要原因是机关食堂转型,由外包转型为自主经营。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1510.29万元,占97.68%,较年初预算数增加200.97万元,主要原因是机关食堂转型,由外包转型为自主经营;教育支出0.14万元,占0.01%,较年初预算数一致;社会保障与就业支出20.11万元,占1.3%,较年初预算数一致;医疗卫生与计划生育支出8万元,占0.52%,较年初预算数一致;住房保障支出7.68万元,占0.5%,较年初预算数一致。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1546.23万元。其中:人员经费131.32万元,较上年增加21.12万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费、医疗费及住房公积金等。公用经费12.84万元,较上年增加8.9万元,主要原因是物价上涨、工会经费调标,公用经费用途主要包括办公费、培训费、工会经费、福利费。

三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况。
2017年度本部门“三公”经费支出共计203.21万元,较年初预算数减少117.37万元,主要原因是2017年实行低标准接待,较上年支出数减少142.07万元,主 要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,开展节约型出行办公。 三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,公务接待费大幅下降。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2017年度本部门因公出国(境)费用无。
公务车购置费无。
公务车运行维护费112.57万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆以及车管中心平台车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少97.38万元,主要原因是年初预算新购车辆未购,较上年支出数减少7万元,主要原因是我部门今年实施公车改革,开展节约型出行办公。
公务接待费90.63万元,主要用于接待国内其他省市单位到我区学习调研考查,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少20万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,较上年支出数减少135.07万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。
(三)“三公”经费实物量情况。
2017年本部门无因公出国(境)团组;公务用车购置0辆,公务车保有量为18辆;国内公务接待197批次,12292人,其 中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费90元,车均购置费0万元,车均维护费6.25万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出74.2万元,机关运行经费主要用于开支办公费、办公设备维护费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、花卉租赁费、直饮水租赁费等。机关运行经费较2016年增加6.23万元,增长或下降8.40%,主要原因是会议中心办公设备耗损维护经费增加,此外部分原因是由物价上涨造成”)。

(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆18辆,其中,一般公务用车18辆。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0万元。
(四)预算绩效管理情况说明。
(1)预算绩效管理工作情况。

根据预算绩效管理要求,我局对3个项目开展了绩效自评,涉及资金34万元。

五、专业名词解释。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用 车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-53227826。

机关事务管理局2017年部门决算公开表.xls

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