一、部门基本情况
(一)职能职责。加强和改进非公有制经济人士思想政治工作;参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;协助政府管理和服务非公有制经济;促进行业协会商会改革发展;参与协调劳动关系,协同社会管理,促进社会和谐稳定;紧紧围绕全区发展思路,以创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,创造性地开展工作。
(二)机构设置。梁平区工商联机关行政编制5名,其中,部门领导职数设正职1名、副职2名,内设综合部;下设梁平区非公有制经济服务中心,编制3名,设主任1名。
(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的一级预算单位包括工商联机关和下属区非公经济服务中心,非公经济服务中心未单独建账,合并在工商联机关。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计249.64万元,支出总计249.64万元。收支较上年决算数增加9.17万元、增长3.8%,主要原因是单位下半年从其他单位调入职工1人、职工工资和绩效调标等。
2.收入情况。2021年度收入合计249.64万元,较上年决算数增加9.17万元,增长3.8%,主要原因是单位下半年从其他单位调入职工1人、职工工资和绩效调标等。其中:财政拨款收入249.64万元,占100.0%。
3.支出情况。2021年度支出合计249.64万元,较上年决算数增加9.17万元,增长3.8%,主要原因是单位下半年从其他单位调入职工1人、职工工资和绩效调标等。其中:基本支出199.64万元,占80.0%;项目支出50万元,占20.0%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是单位无结转结余资金。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计249.64万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加9.17万元,增长3.8%。主要原因是单位职工工资、目标考核、绩效考核等调标,单位调入1人。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入249.64万元,较上年决算数增加9.17万元,增长3.8%。主要原因是单位职工工资、目标考核、绩效考核等调标,单位调入1人。较年初预算数增加21.68万元,增长9.5%。主要原因是单位职工工资、目标考核、绩效考核等调标,单位调入1人。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出249.64万元,较上年决算数增加9.17万元,增长3.8%。主要原因是单位职工工资、目标考核、绩效考核等调标,单位调入1人。较年初预算数增加21.68万元,增长9.5%。主要原因是单位职工工资、目标考核、绩效考核等调标,并相应增加社保缴费,单位调入1人。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是无结余资金。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出203.59万元,占81.6%,较年初预算数增加19.04万元,增长10.3%,主要原因是单位职工涨工资、目标考核、绩效考核,相应增加社保缴费等。
(2)教育支出0.10万元,占0.0%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是事业人员教育支出。
(3)社会保障与就业支出28.44万元,占11.4%,较年初预算数增加2.64万元,增长10.2%,主要原因是单位下半年调入1人。
(4)卫生健康支出8.9万元,占3.6%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是严格按照国家政策比例执行。
(5)住房保障支出8.61万元,占3.4%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是严格按照国家政策比例执行。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出199.64万元。其中:人员经费197.47万元,较上年决算数增加10.61万元,增长5.7%,主要原因是单位下半年调入1人。人员经费用途主要包括工资、津贴、社保缴费等。公用经费2.17万元,较上年决算数减少5.45万元,下降71.5%,主要原因是今年活动减少,会议等相关支出减少。公用经费用途主要包括办公费、培训费、工会经费、福利费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计0.69万元,较年初预算数减少0.41万元,下降37.3%,主要原因是厉行节约严控“三公”经费支出。较上年支出数增加0.19万元,增长38.0%,主要原因是今年比去年活动开展多一些。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国(境)费用0万元,主要是无因公出国(境)情况。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是无因公出国(境)情况。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2021年度未发生因公出国(境)支出。
公务车购置费0万元,主要是没有购置公务用车。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是没有购置公务用车。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费0万元,主要是无公务车。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是无公务车。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2021年度未发生公务车运行维护支出。
公务接待费0.69万元,主要用于接待兄弟区县及市工商联。费用支出较年初预算数减少0.41万元,下降37.3%,主要原因是单位严控“三公”经费支出。较上年支出数增加0.19万元,增长38.0%,主要原因是今年活动开展比去年多。
(三)“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待7批次100人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费69.27元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出5.08万元,较上年决算数增加4.56万元,增长876.9%,主要原因是增加选举会(调入)。本年度培训费支出0.1万元,较上年决算数增加0.01万元,增长11.1%,主要原因是事业人员培训增加。
(二)机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出2.17万元,机关运行经费主要用于开支办公费、工会费、职工福利费、培训费等。机关运行经费较上年决算数减少5.45万元,下降71.5%,主要原因是节约开支。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
因我单位无国有资产占用原因,我单位资产未纳入部门决算报表
(四)政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购无政府采购事项。
2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单对部门整体和1个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评1项,涉及资金249.64万元。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
部门整体绩效自评表
主管 部门 | 区工商联 | 财政处室 | 行财科 | 自评总分(分) | 100 |
部门 联系人 | 赵凤芹 | 联系电话 | 13996514101 |
部门预算执行情况 | 预算 资金 (万元) | 年初 预算数 | 全年(调整) 预算数 | 全年执行数 | 执行率 (%) | 执行率 权重 | 执行率 得分 (分) |
227.96 | 249.64 | 249.64 | 100 | 10 | 10 |
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 |
加强和改进非公有制经济人士思想政治工作;参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;协助政府管理和服务非公有制经济;促进行业协会商会改革发展;参与协调劳动关系,协同社会管理,促进社会和谐稳定;紧紧围绕全区发展思路,以创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,创造性地开展工作。 | 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作;参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;协助政府管理和服务非公有制经济;促进行业协会商会改革发展;参与协调劳动关系,协同社会管理,促进社会和谐稳定;紧紧围绕全区发展思路,以创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,创造性地开展工作。 | 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作;参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;协助政府管理和服务非公有制经济;促进行业协会商会改革发展;参与协调劳动关系,协同社会管理,促进社会和谐稳定;紧紧围绕全区发展思路,以创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,创造性地开展工作。 |
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成 值 | 得分 系数 (%) | 指标权重 (分) | 指标 得分 (分) | 是否核心 指标 |
外出考察学习 | 次 | ≥ | 1 | 1 | 1 | 100 | 10 | 10 |
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开展专题调研 | 次 | ≥ | 2 | 3 | 3 | 100 | 20 | 20 |
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参与乡村振兴 | 无 | 定性 | 引导企业资本下乡 | 完成 | 完成 | 100 | 20 | 20 |
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与公检法等开展“法律三进” | 无 | 定性 | 本单位单独聘请律师服务企业。 | 完成 | 完成 | 100 | 20 | 20 |
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服务对象满意度指标 | 无 | 定性 | 优 | 优 | 完成 | 100 | 20 | 20 |
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说明 |
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一级项目绩效自评表
项目 名称 | 服务非公经济发展 | 项目 编码 | 0001 | 自评 总分 (分) | 10 |
主管 部门 | 重庆市梁平区工商业联合会 | 财政 处室 | 行财科 | 项目 联系人 | 赵凤芹 | 联系电话 | 13996514101 |
项目资金(万元) | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 (调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 (%) | 执行率 权重 | 执行率 得分 (分) |
50 | 50 | 50 | 100 | 10 | 10 |
其中: 区级支出 | 50 | 50 | 50 | 100 | 10 | 10 |
补助区县 |
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当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 |
、解决工商联基层组织薄弱、服务能力不强、服务方式不活、服务不够深入等问题;增强工商联服务大局、服务群众能力、和自我发展的活力。二、让非公经济人士了解国家政策,引导其跟党走;提升企业管理能力,引导企业跟党走。 | 、解决工商联基层组织薄弱、服务能力不强、服务方式不活、服务不够深入等问题;增强工商联服务大局、服务群众能力、和自我发展的活力。二、让非公经济人士了解国家政策,引导其跟党走;提升企业管理能力,引导企业跟党走。 | 、解决工商联基层组织薄弱、服务能力不强、服务方式不活、服务不够深入等问题;增强工商联服务大局、服务群众能力、和自我发展的活力。二、让非公经济人士了解国家政策,引导其跟党走;提升企业管理能力,引导企业跟党走。 |
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 (%) | 指标 权重 (分) | 指标得分 (分) | 是否核心 指标 |
完成调研报告数量 | 篇 | ≥ | 2 | 2 | 2 | 100 | 20 | 20 |
|
常委会会议次数 | 次 | ≥ | 1 | 1 | 1 | 100 | 20 | 20 |
|
执委会会议次数 | 次 | ≥ | 1 | 1 | 1 | 100 | 20 | 20 |
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经济持续向好 | 定性 |
| 好 | 好 | 好 | 100 | 10 | 10 |
|
服务对象满意度 | 定性 |
| 优 | 优 | 优 | 100 | 20 | 20 |
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说明 |
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2.绩效自评报告或案例
本单位2021年度没有委托第三方开展绩效评价。
3.关于绩效自评结果的说明
无。
(三)重点绩效评价结果。
本部门没有重点绩效评价项目。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:53222947。
工商联2021年度部门决算公开(定稿).xlsx