一、单位基本情况
(一)职能职责
梁平区妇联为中共梁平区委和重庆市妇联领导的全区各界妇女的群众团体,主要职能为围绕党的中心工作,指导全区各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,组织、动员全区广大妇女进一步解放思想、更新观念、积极投身改革开放和经济建设,指导和推动全区妇女工作的开展,代表和维护妇女权益。其主要任务是代表妇女参与国家和社会事务的民主决策,民主管理、民主监督,参与有关法律法规,规章和政策的制定,参与社会管理和公共服务,推动、保障妇女、儿童纲要的实施。宣传马克思妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境,宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才;关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,加强妇女之家建设,加强与女性社会组织和社会各界的联系,推动全社会为妇女儿童和家庭服务;教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,实现全面发展。
(二)机构设置
内设 2个机构,即:维权部、综合部。
(三)单位构成
2020年度决算构成单位为区妇联机关。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况
1.总体情况。2020年度收入总计246.44万元,支出总计246.44万元。收支较上年决算数减少65.77万元、下降21.1%,主要原因是妇女儿童发展资金中,对各乡镇妇女儿童之家规范化建设资金由财政调拨指标。
2.收入情况。2020年度收入合计246.44万元,较上年决算数减少65.77万元,降低21.1%,主要原因是妇女儿童发展资金中,对各乡镇妇女儿童之家规范化建设资金由财政调拨指标。
其中:财政拨款收入246.44万元,占100.0%。
3.支出情况。2020年度支出合计246.44万元,较上年决算数减少65.77万元,下降21.1%,主要原因是妇女儿童发展资金中,对各乡镇妇女儿童之家规范化建设资金由财政调拨指标。
其中:基本支出153.86万元,占62.4%;项目支出92.33万元,占37.6%。
结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元, 较上年决算数减少2.98万元,降低100.0%,主要原因是2020年度年末无结转和结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计246.44万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少65.77万元,降低21.1%。主要原因是妇女儿童发展资金中,对各乡镇妇女儿童之家规范化建设资金由财政调拨指标。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入246.44万元,较上年决算数减少65.77万元,降低21.1%。主要原因是减少了妇女儿童发展资金中,对各乡镇妇女儿童之家规范化建设资金由财政调拨指标。年初预算数减少41.92万元,下降0.1%。主要原因是减少了行政运行和妇女儿童发展资金此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出246.44万元,较上年决算数减少65.77万元,降低21.1%。主要原因是妇女儿童发展资金中,对各乡镇妇女儿童之家规范化建设资金由财政调拨指标。较年初预算数减少41.92万元,减少0.1%。主要原因是妇女儿童发展资金中,对各乡镇妇女儿童之家规范化建设资金由财政调拨指标。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数减少0万元,下降100.0%,主要原因是2020年度年末无结转和结余。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出215.41万元,占87.4%,较年初预算数减少40.28万元,下降15.8%,主要原因是妇女儿童发展资金中,对各乡镇妇女儿童之家规范化建设资金由财政调拨指标。
(2)社会保障与就业支出17.5万元,占0.1%,较年初预算数增加0.48万元,增长2.7%,主要原因是增加了养老保险。
(3)卫生健康支出5.98万元,占2.4%,较年初预算数减少2.12万元, 下降 26.2 % 主要原因是人员调出。
(4)住房保障支出7.55万元,占3.1%,较年初预算数增加0万元,占0.0%,主要原因是严格按照预算标准执行。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出153.86万元。其中:人员经费141.3万元,较上年决算数减少32.63万元,降低18.25%,主要原因是人员调出。人员经费用途主要包括 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费9.16万元,较上年决算数减少6.38万元,降低41.1%,主要原因是人员调出。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括 办公费、印刷费、水电费、差旅费、工会经费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资金经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计2.09万元,较年初预算数减少1.41万元,下降40.3%,主要原因是从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.62万元,下降22.9%,主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,主要是本单位2020年度未发生出国费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本部门2020年度未因公出国(境)费用支出,较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本部门2020年度未因公出国(境)。
公务车购置费0万元,主要是未购置公务车。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本部门2020年度未购置公务车。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本部门2020年度未购置公务车。
公务车运行维护费1.86万元,主要用于市内因公出行、下乡扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.64万元,下降25.6%,主要原因是严格控制公务用车。较上年支出数减少0.62万元,下降25.0%,主要原因是严格控制公务用车。
公务接待费0.23万元,主要用于市级部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.77万元,下降77.0%,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是厉行节约,按照只减不增的要求从严控制公务接待费。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待2批次24人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费95.83元,车均购置费0万元,车辆维护费1.86万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出9.16万元,机关运行经费主要用于办公费1.12万元、水费0.06万元、电费0.85万元、邮电费0.4万元、会议费0.18万元、公务车运行维护费1.86万元、工会经费4.15万元、福利费0.2万元、公务接待0.23万元、其他商品和服务支出0.11万元。机关运行经费较上年决算数减少6.38万元,下降41.1%,主要原因是减少了其他交通费。
本年度会议费支出0.18万元,较上年决算数减少0.88万元,下降83.0%,主要原因是减少了大型会议支出。本年度培训费支出0万元,较上年决算数减少8.05万元,下降100.0%,主要原因是进一步减少了培训次数和培训人次。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位对就1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表和自评报告的形式开展自评1项,涉及资金92.33万元,涉及资金467.72万元。从评价情况来看,本部门项目资金使用整体均能按计划、按要求使用,并能够达到预期目标,确保了我区妇女儿童工作顺利开展。
从评价情况来看2020年度绩效目标基本实现,项目开展有序有效,各项指标完成状况良好。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
部门整体绩效自评表
主管 部门 | 重庆市梁平区妇女联合会 | 财务 科室 | 综合科 | 自评总分(分) | 100 |
部门 联系人 | 廖嘉玲 | 联系电话 | 15023438675 |
部门预算执行情况 | 预算 资金 (万元) | 年初 预算数 | 全年(调整) 预算数 | 全年执行数 | 执行率 (%) | 执行率 权重 | 执行率 得分 (分) |
288.36 | 246.44 | 246.44 | 100 | 10 | 10 |
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 |
紧紧围绕全区工作,开展乡村振兴、巾帼在行动,以创业创新为抓手,开展各类劳动技能培训、竞赛,引导女性岗位建功,引导跟多的社会团体,服务妇女儿童 | 紧紧围绕全区工作,开展乡村振兴、巾帼在行动,以创业创新为抓手,开展各类劳动技能培训、竞赛,引导女性岗位建功,引导跟多的社会团体,服务妇女儿童 | 1.困境儿童团辅关爱138人,救助慰问“两癌”妇女30人;2.建设规范化“妇女之家”“儿童之家”各23个;3.巾帼脱贫技能培训及技能培训3600人,提升妇女综合素质及能力;4.实施”脱贫攻坚 巾帼行动”,定点扶持石安里程村、骆马村、莲花村,开展结对帮扶。 |
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成 值 | 得分 系数 (%) | 指标 权重 (分) | 指标 得分 (分) | 是否核心 指标 |
质量指标 | 无 |
| 紧紧围绕全区工作,开展乡村振兴、巾帼在行动,开展各类劳动技能培训、竞赛,引导女性岗位建功,引导跟多的社会团体,服务妇女儿童 |
| 紧紧围绕全区工作,开展乡村振兴、巾帼在行动,开展各类劳动技能培训、竞赛,引导女性岗位建功,引导跟多的社会团体,服务妇女儿童 | 100 | 50 | 50 | 是 |
满意度指标 | 无 |
| 全区妇女群众对妇联工作满意度98%。 |
| 全区妇女群众对妇联工作满意度98%。。 | 100 | 40 | 40 | 是 |
说明 | 无 |
项目绩效自评表 |
转移支付名称 | 妇女儿童事业发展资金 | 自评总分 (分) | 100 |
业务主管部门 | 重庆市梁平区妇女联合会 | 联系人 及电话 | 廖嘉玲 15023438675 |
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 (%) | 执行率得分 (分) |
137 | 92.33 | 92.33 | 100 | 10 |
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 |
1.困境儿童团辅关爱130人,救助慰问“两癌”妇女30人;2.建设规范化“妇女之家”“儿童之家”各23个;3.巾帼脱贫技能培训及技能培训3600人,提升妇女综合素质及能力;4.实施”脱贫攻坚 巾帼行动”,定点扶持石安里程村、骆马村、莲花村,开展结对帮扶. | 1.困境儿童团辅关爱138人,救助慰问“两癌”妇女30人;2.建设规范化“妇女之家”“儿童之家”各23个;3.巾帼脱贫技能培训及技能培训3600人,提升妇女综合素质及能力;4.实施”脱贫攻坚 巾帼行动”,定点扶持石安里程村、骆马村、莲花村,开展结对帮扶。 |
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分系数 (%) | 权重 (分) | 指标得分 (分) |
产出数量指标 | 个 | 关爱慰问贫困妇女儿童;建设规范化妇女之家23个、儿童之家23个,开展脱贫攻坚等。 | 关爱慰问贫困妇女儿童178人;建设规范化妇女儿童之家各23个开展脱贫攻坚,扶持贫困村及贫困户等。 | 100 | 50 | 50 |
产出质量指标 | 无 | 突出妇联代表和维护妇女合法权益,促进男女平等,服务妇女发展,提升妇女素质。 | 帮助妇女通过合法渠道、正常途径,合理伸张利益诉求,促进社会公平正义。 | 100 | 10 | 10 |
社会效益指标 | 无 | 团结动员广大妇女群众干事创业,组织动员广大妇女围绕中心,服务大局。 | 积极主动参与党委、政府各项工作,把妇女半边天作用转化为促进积极社会发展的强大力量。 | 100 | 10 | 10 |
可持续影响指标 | 无 | 加强对广大妇女群众的政治引领和思想引导,引导妇女群众听党话,跟党走。 | 弘扬中华民族传统美德和自尊自信自立自强精神,培育良好家风。 | 100 | 10 | 10 |
满意度指标 | 无 | 全区妇女群众对妇联工作满意度98%。 | 全区妇女群众对妇联工作满意度达98%以上。 | 100 | 10 | 10 |
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | 无 |
2.绩效自评报告(详见附件)
(三)重点绩效评价结果
本部门没有开展重点绩效评价
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
重庆市梁平区妇女联合会决算公开咨询和反馈联系方式:023-53222139
附件
重庆市梁平区妇女儿童事业发展资金 绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
重庆市梁平区财政局以梁平财发〔2020〕7号《关于下达2020年度区级部门预算批复的通知》下达妇女儿童事业发展资金137万元,其中:市级58万元,区级79万元
主要目的是保障区委各类会议的顺利召开。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析:2020年全年共计经费137万元,其中:项目经费92.33万元(市级58万元,区级34.33万元),按照预算申请实际划拨92.33万元(其中市级58万元,区级34.33万元)。
2.项目资金执行情况分析:2020年按照年初既定目标,开展困境儿童团辅工作,对留守妇女儿童开展各类关爱,寻找最美家庭,举办各类家庭建设活动,紧紧围绕全区工作,开展乡村振兴、巾帼在行动,以创业创新为抓手,开展各类劳动技能培训、竞赛,引导女性岗位建功,扩大对妇女群众的联系覆盖面,引导更多的社会团体,服务妇女儿童,资金执行率100.0%
3.项目资金管理情况分析:项目执行期间,我单位严格按照本项目资金特定用途,严格管理,专项审批、专款专用,全年无挤占挪用现象。
(二)绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
2020年开展困境儿童团辅关爱138人,救助慰问“两癌”妇女30人;2.建设规范化“妇女之家”“儿童之家”各23个;3.巾帼脱贫技能培训及技能培训3600人,提升妇女综合素质及能力;4.实施”脱贫攻坚 巾帼行动”,定点扶持石安里程村、骆马村、莲花村,开展结对帮扶。
2.效益指标完成情况分析。
本项目不能产生直接经济效益,但通过开展妇女儿童维权、关爱,妇女儿童发展等工作,扩大了对妇女群众的联系覆盖面,有力的促进了全区妇女儿童事业的发展,取得了良好的社会效益。
3.满意度指标完成情况分析。
本项目资金的使用充分保障了我区妇女儿童工作的有序开展。得到了各级各部门领导和广大妇女群众的认可,全区妇女群众对妇联工作满意度98%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
项目未偏离绩效目标,达到预期成效。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
从本项目资金使用情况看,整体均能按计划、按要求使用,并能够达到预期目标。今后将进一步本着实事求是、量入为出、节约优先的原则,加强项目资金预算及支出管控,并做到及时向社会公众公开。
区妇联2020年度决算公(以此为准).xlsx