[ 索引号 ] | 11500228008652361T/2021-00219 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 梁平区财政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2021-09-26 | [ 发布日期 ] | 2021-09-30 |
重庆市梁平区档案馆2020年度区级部门决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行档案、地方志法律、法规、规章和方针政策。
2.负责全区机关、团体、企事业单位到期档案资料及区志、部门志的接收、征集、整理、保管和利用,承担区档案馆馆藏档案的安全责任。
3.负责馆藏到期档案的开放鉴定及受损档案的抢救工作。
4.负责电子文件档案接收、利用及维护工作,推进馆藏档案信息化建设。
5.开展档案、地方志宣传活动,负责利用地方志、档案资料建立爱国主义教育基地,通过举办展览,向社会进行爱国主义教育。
6.承担政府信息公开和区内各单位已公开现行文件的采集、收集、整理编目并提供利用服务。
7.负责区志、梁平年鉴的编修、出版和旧志点校、档案史料汇编工作,指导乡镇志、部门志等行业志书的编修工作。
8.负责开展地方志编纂相关培训工作。
(二)机构设置
根据上述职责,重庆市梁平区档案馆设以下内设机构:
1.办公室。负责综合管理日常事务,负责文电、机要保密、信息公开等工作;负责安全、财务管理、会务接待、后勤管理等工作;负责党务党建、党风廉政建设、机构编制、干部人事、精神文明、信访稳定等工作;负责退休干部管理工作。
2.收集整理科。负责接收、征集应由区档案馆保存的档案资料;承担馆藏档案资料的整理、编研、抢救和开放鉴定工作,建立、完善馆藏档案资料目录系统及检索体系,依法向社会公布馆藏档案信息资源;负责馆藏档案信息资源的数字化处理,接收各单位数字化档案和电子文件档案;负责馆内计算机硬件管理、网络技术应用、网络系统维护和信息网络安全。
3.保管利用科。负责馆藏档案资料的保管、安全工作;承担馆藏档案资料和各单位已公开现行文件的利用工作,依法公开政府信息,为公民、法人或者其他组织获取档案信息提供便利;承办档案陈列与展览,利用档案资料、地方志向社会进行爱国主义教育、传统教育和科学文化教育;负责馆藏档案数量清点及统计工作。
4.地方志科。组织地方志的评审,培训修志队伍;收集、整理旧志,开展文献研究,组织学术交流;编纂、编译、公布、出版发行区志、梁平年鉴、地情资料;负责汇编档案史料和地方志的利用等工作。
(三)单位构成
重庆市梁平区档案馆为隶属于区委办的公益一类财政全额预算事业单位,按正处级管理。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计1526.89万元,支出总计1526.89万元。收支较上年决算数增加312.84万元、增长 25.8%,主要原因是新建档案馆建设支出等增加。
2.收入情况。2020年度收入合计978.44万元,较上年决算数减少235.61万元,下降19.4%,主要原因是拨付新建档案馆建设资金等。其中:财政拨款收入978.44万元,占100.0%。此外,年初结转和结余548.45万元。
3.支出情况。2020年度支出合计1296.76万元,较上年决算数增加631.16万元,增长94.8%,主要原因是新建档案馆项目支出等增加。其中:基本支出234.37万元,占18.1%;项目支出1062.39万元,占81.9%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余230.12万元,较上年决算数减少318.33万元,下降58.1%,主要原因是2020年新建档案馆主体工程基本完成,项目支出增大。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,526.89万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加332.84万 元,增长27.9%。主要原因是新建档案馆支出等增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入978.44万元,较上年决算数减少215.61万元,下降18.1%。主要原因是新建档案馆建设资金减少等。较年初预算数增加835.73万 元,增长181.3%。较年初预算数 增加517.41万元,增长112.2%。主要原因是拨付了新建档案馆项目资金。此外,年初财政拨款结转和结余548.45万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,296.76万元,较上年决算数增加651.16万元,增长100.9%。主要原因是新建档案馆建设支出等增加。较年初预算数 增加835.73万 元,增长181.3%。主要原因是主要原因是拨付了新建档案馆项目资金。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余230.12万元,较上年决算数减少318.33万元,下降58%,主要原因是2020年新建档案馆主体工程已基本完工,支付工程款。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1,240.76万元,占95.7%,较年初预算数增加830.92万 元,增长202.7%,主要原因是新建档案馆项目支出。
(2)社会保障与就业支出31.62万元,占2.4%,较年初预算数增加4.81万 元,增长17.9%,主要原因是2020年10月我单位廖华同志退休、在职人员增资调标。
(3)卫生健康支出12.76万元,占1%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%。
(4)住房保障支出11.62万元,占0.9%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出234.37万元。其中:人员经费210.49万元,较上年决算数减少18.89万 元,下降8.2%,主要原因是单位职工退休1人,调离1人。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费23.88万元,较上年决算数减少4.80万元,下降16.7%,主要原因是单位职工退休1人,调离1人。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、印刷费、物业管理费、劳务费、公务用车运行维护费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计5.85万元,较年初预算数减少0.05万元,下降0.8%,主要原因是厉行节约,按照只减不增的原则,从严控制“三公”经费。 较上年支出数减少0.14万 元,下降2.3%,主要原因是厉行节约,按照只减不增的原则,从严控制“三公”经费。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,主要是本单位2020年度未发生因公出国(境)支出。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2020年无因公出国(境)预算。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,与上年一致。
公务车购置费0万元,本单位2020年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是厉行节约,统筹安排市内因公出行。
公务车运行维护费2.45万元,主要用于市内因公出行,档案业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、通行费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.05万元,增长2.1%,主要原因是本单位车辆使用年限较长,维修费用相应增加。较上年支出数减少0.04万元,下降1.6%,主要原因是厉行节约,统筹安排因公出行。
公务接待费3.40万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.10万元,下降2.9%,主要原因是严格控制接待标准和减少配餐人数。较上年支出数减少0.10万元,下降2.9%,主要原因是厉行节约,严格控制接待标准和配餐人数。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待85批次350人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本单位人均接待费97.14元,车均购置费0万元,车均维护费0.31万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出23.88万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务接待费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等,机关运行经费较上年决算数减少4.80万元,下降16.7%,主要原因是厉行节约,严格控制开支。
本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少2.60万元,下降100%,主要原因是厉行勤俭节约,严格控制会议费用开支。本年度培训费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是厉行节约,严格控制培训费用开支。
(二)国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额452.30万元,其中:政府采购货物支出68.70万元、政府采购工程支出366.90万元、政府采购服务支出16.70万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于采购《梁平年鉴》和旧志点校的编纂及出版印刷,新建档案馆高压细水雾、新建档案馆电梯等新建档案馆建设项目。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我局对2个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金931.61万元。从评价情况来看,项目总体完成情况很好,充分发挥了项目资金的使用效益,推动了司法行政工作的发展。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
新建档案馆项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况很好,新建档案馆主体工程已接近尾声。项目年初预算数0万元,全年预算数为821.39万元,执行数为821.39万元,完成预算的100.0%。
主要产出和效果:项目经费进行了严格的管理,保证资金的使用进度及使用率,资金落实到位,保障新建档案馆建设项目工作的有效开展。2020年项目已完成土石方开挖,抗滑桩、基础、主体框架建设和地上第二层砌体砌筑,施工方正在砌筑地上第三层砌体和安装消防管道,项目主体工程完工率为90%。发现的问题:虽然进行了绩效管理,但是并未形成完整的自评系统,绩效管理制度不够完善。下一步改进措施:一是加强绩效管理,建立健全绩效自评系统;二是完善绩效管理制度;三是加强绩效目标检查分析,保证事前、事中、事后对预算绩效的管理到位。
部门整体绩效自评表
主管 部门 | 重庆市梁平区档案馆 | 财务 科室 | 办公室 | 自评总分(分) | 95.5 | ||||||||||||
部门 联系人 | 罗娟 | 联系电话 | 023-5322542 | ||||||||||||||
部门预算执行情况 | 预算 资金 (万元) | 年初 预算数 | 全年(调整) 预算数 | 全年执行数 | 执行率 (%) | 执行率 权重 | 执行率 得分 (分) | ||||||||||
231 | 1062.39 | 1062.39 | 100 | 10 | 10 | ||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||
1.2020年拟完成《梁平年鉴》出版1000本;2.拟完成旧志点校(光绪版)的校注、出版和印刷500本;3.拟完成馆藏重点档案3000卷抢救;4.拟完成馆藏档案25.6万卷的档案保管保护;5.拟完成馆藏档案400万页的数字化;6. 按照梁平发改发【2019】465号立项批复,拟新建梁平区档案馆,该项目占地约2360.74平方米,总建筑面积约5841.34平方米,包括档案库房、对外服务用房、档案业务的技术用房及附属用房,配套其他设施设备等。
| 1.2020年拟完成《梁平年鉴》出版1000本;2.拟完成旧志点校(光绪版)的校注、出版和印刷500本;3.拟完成馆藏重点档案3000卷抢救;4.拟完成馆藏档案25.6万卷的档案保管保护;5.拟完成馆藏档案400万页的数字化;6. 按照梁平发改发【2019】465号立项批复,拟新建梁平区档案馆,该项目占地约2360.74平方米,总建筑面积约5841.34平方米,包括档案库房、对外服务用房、档案业务的技术用房及附属用房,配套其他设施设备等。 | 1.2020年完成《梁平年鉴》出版;2.完成旧志点校(光绪版)的校注、出版和印刷;3.完成馆藏重点档案4500卷抢救;4.完成馆藏档案25.6万卷的档案保管保护;5.完成馆藏档案400.85万页的数字化;6. 2020年项目已完成土石方开挖,抗滑桩、基础、主体框架建设和地上第二层砌体砌筑,施工方正在砌筑地上第三层砌体和安装消防管道,项目主体工程完工率为90%。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 (%) | 指标 权重 (分) | 指标得分 (分) | 是否核心 指标 | |||||||
产出数量指标 | 平方米 | 无 | 1.2020年拟完成《梁平年鉴》出版1000本;2.拟完成旧志点校(光绪版)的校注、出版和印刷500本;3.拟完成馆藏重点档案3000卷抢救;4.拟完成馆藏档案25.6万卷的档案保管保护;5.拟完成馆藏档案400万页的数字化;6. 按照梁平发改发【2019】465号立项批复,拟新建梁平区档案馆,该项目占地约2360.74平方米,总建筑面积约5841.34平方米,包括档案库房、对外服务用房、档案业务的技术用房及附属用房,配套其他设施设备等。 | 1.2020年拟完成《梁平年鉴》出版1000本;2.拟完成旧志点校(光绪版)的校注、出版和印刷500本;3.拟完成馆藏重点档案3000卷抢救;4.拟完成馆藏档案25.6万卷的档案保管保护;5.拟完成馆藏档案400万页的数字化;6. 按照梁平发改发【2019】465号立项批复,拟新建梁平区档案馆,该项目占地约2360.74平方米,总建筑面积约5841.34平方米,包括档案库房、对外服务用房、档案业务的技术用房及附属用房,配套其他设施设备等。 | 1.2020年完成《梁平年鉴》出版;2.完成旧志点校(光绪版)的校注、出版和印刷;3.完成馆藏重点档案4500卷抢救;4.完成馆藏档案25.6万卷的档案保管保护;5.完成馆藏档案400.85万页的数字化。6.完成项目主体工程的90% | 100 | 18 | 18 | 是 | ||||||||
产出质量指标 | 无 | 无 | 需符合《国务院地方志工作条例》和重庆市地方志办公室要求和旧志点校等要求;按相关项目建设规范要求完成建设。 | 符合要求,完成任务,更好地为群众提供档案查询服务;按相关项目建设规范要求完成建设。 | 符合要求,完成任务,更好地为群众提供档案查询服务;工程按建设规范要求进行 | 90 | 18 | 16.2 | 是 | ||||||||
产出进度指标 | 无 | 无 | 完成年初计划;完成区档案馆建设 | 完成年初计划;完成区档案馆建设 | 完成年初计划;完成项目主体工程的90% | 90 | 18 | 16.2 | 是 | ||||||||
社会效益指标 | 无 | 无 | 完善区档案馆设施设备,为老百姓提供更优质的服务 | 完善区档案馆设施设备,为老百姓提供更优质的服务 | 完善区档案馆设施设备,为老百姓提供更优质的服务 | 95 | 18 | 17.1 | 是 | ||||||||
满意度指标 | 无 | 无 | 群众满意度指标95%以上 | 群众满意度指标95%以上 | 群众满意度指标98%以上 | 100 | 18 | 18 | 是 | ||||||||
说明 |
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项目绩效自评表
项目 名称 | 新建档案馆 | 项目 编码 |
| 自评 总分 (分) | 91 | ||||||||||
主管 部门 | 梁平区档案馆 | 财务 科室 | 办公室 | 项目 联系人 | 罗娟 | 联系电话 | 13436226803 | ||||||||
项目资金(万元) | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 (调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 (%) | 执行率 权重 | 执行率 得分 (分) | ||||||||
0 | 821.39 | 821.39 | 100 | 10 | 10 | ||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
按照梁平发改发【2019】465号立项批复,拟新建梁平区档案馆,该项目占地约2360.74平方米,总建筑面积约5841.34平方米,包括档案库房、对外服务,配套其他设施设备等。用房、档案业务的技术用房及附属用房 | 按照梁平发改发【2019】465号立项批复,拟新建梁平区档案馆,该项目占地约2360.74平方米,总建筑面积约5841.34平方米,包括档案库房、对外服务用房、档案业务的技术用房及附属用房,配套其他设施设备等。 | 2020年项目已完成土石方开挖,抗滑桩、基础、主体框架建设和地上第二层砌体砌筑,施工方正在砌筑地上第三层砌体和安装消防管道,项目主体工程完工率为90%.。 | |||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 (%) | 指标 权重 (分) | 指标得分 (分) | 是否核心 指标 | |||||
产出数量指标 | 平方米 | 无 | 区档案馆总建筑面积5841.34平方米 | 区档案馆总建筑面积5841.34平方米 | 完成项目主体工程的90% | 90 | 18 | 16.2 | 是 | ||||||
产出质量指标 | 无 | 无 | 按相关项目建设规范要求完成建设。 | 按相关项目建设规范要求完成建设。 | 工程按建设规范要求进行 | 90 | 18 | 16.2 | 是 | ||||||
产出进度指标 | 无 | 无 | 完成区档案馆建设 | 完成区档案馆建设 | 完成项目主体工程的90% | 90 | 18 | 16.2 | 是 | ||||||
社会效益指标 | 无 | 无 | 完善区档案馆设施设备,为老百姓提供更优质的服务 | 完善区档案馆设施设备,为老百姓提供更优质的服务 | 完善区档案馆设施设备,为老百姓提供更优质的服务 | 90 | 18 | 16.2 | 是 | ||||||
满意度指标 | 无 | 无 | 群众满意度指标95%以上 | 群众满意度指标95%以上 | 群众满意度指标98%以上 | 90 | 18 | 16.2 | 是 | ||||||
说明 |
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2.绩效自评报告(见附件)
(三)重点绩效评价结果
本单位无重点绩效评价项目。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。部门应根据实际情况对专业名词进行解释,不得遗漏。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-53222542。
附件
新建档案馆项目资金绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
(一)上级财政资金预算和绩效目标情况。
无
(二)区级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。
2020年区财政年初预算安排国家债券资金821.39万元。绩效目标:新建梁平区档案馆,该项目占地约2360.74平方米,总建筑面积约5841.34平方米,包括档案库房、对外服务用房、档案业务的技术用房及附属用房,配套其他设施设备等。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析:区财政拨付档案馆建设项目资金共计821.39万元,已经拨付到位。
2.项目资金执行情况分析:2020年按照年初既定目标如期完成。
3.项目资金管理情况分析:按照财务制度规定,合理使用资金,做到了专款专用。
(二)绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
(1)数量指标:已完成土石方开挖,抗滑桩、基础、主体框架建设和地上第二层砌体砌筑,施工方正在砌筑地上第三层砌体和安装消防管道,项目主体工程完工率为90%
(2)质量指标:基础工作符合《档案馆建设标准》。
2.效益指标完成情况分析。
(1)社会效益指标:促进社会精神文明建设,有利于社会精神面貌的改观
(2)环境效益指标:无
(3)可持续影响指标:进一步推进社会政治、科技、文化、教育、卫生等活动的发展。
3.满意度指标完成情况分析:社会反映良好。
三、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施
由于新冠疫情影响,导致工程进度滞后。2021年加强施工方监管,加快工程进度。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
进一步加强财政支出管理,提高资金使用效益,根据绩效评价结果,完善管理制度,改进管理措施,提高管理水平,降低支出与行政运行成本,增强支出责任,提高支出效率。按照要求公开。