重庆市梁平区碧山镇人民政府
关于2024年财政预算的报告
一、2024年财政预算
2024年财政预算编制坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,牢固树立过“紧日子”思想,坚持稳中求进工作总基调,深入贯彻新发展理念,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作,全面实施预算绩效管理,健全现代预算制度,强化财政资金统筹管理,保持经济社会持续健康发展,完成全年主要目标任务。
按照上述指导思想,结合我镇2023年收支情况,作出2024年预算安排(不含增资因素)。我镇2024年财政预算收入为1521.98万元,支出为1521.98万元:
1.一般公共服务支出626.12万元
2.国防支出4万元
3.公共安全支出28.91万元
4.文化旅游体育与传媒支出43.27万元
5.社会保障和就业支出335.88万元
6.卫生健康支出46.26万元
7.节能环保支出45万元
8.农林水支出343.06万元
9.住房保障支出49.48万元
二、下一步工作打算
2024年我们将践行新思想,聚焦新目标,昂扬士气,扎实工作,务求实效,强化预算法治意识,科学聚财、依法理财、有效用财。注重培育税源,确保财政收入增长;注重厉行节约,保障重点支出需求;注重财政绩效,提高资金使用效益;注重规范制度,落实财经工作纪律。
重庆市梁平区碧山镇人民政府2024年
部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
依法对辖区内的政治、经济和社会公共事务等进行管理。通过政府活动,推进国家政权完善和民主的发展,为人民群众提供公共服务。对市场进行监管,维护企业合法权益和人民群众的合法利益。同时承担社会主义精神文明的宣传工作和普法活动,向群众传达党中央精神及文件,保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
(一)具体有以下职能职责
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各产业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪,维护社会稳定。
(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(6)完成上级政府交办的其他事项。
(二)机构设置
重庆市梁平区碧山镇设置行政单位1个(内设综合办事机构9个)、事业单位5个。下属6个二级预算单位,分别是碧山镇人民政府(本级)、碧山镇农业服务中心、碧山镇劳动就业和社会保障服务所、碧山镇文化服务中心、碧山镇退役军人服务站、碧山镇综合行政执法大队。
综合办事机构主要职责:
(1)党政办公室。统筹负责纪检、宣传、统战、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。
(2)党建工作办公室。统筹负责基层党建、群团等工作。
(3)经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)。统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。
(4)民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)。统筹负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、自治组织建设等职责。
(5)平安建设办公室。统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。
(6)规划建设管理环保办公室。统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。
(7)财政办公室。统筹负责财政收支、预决算、财务管理、惠农资金兑付等职责。
(8)应急管理办公室。统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。
(9)综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。
事业单位主要职责:
(1)农业服务中心。开展农业技术和农机技术推广、服务,引导农业产业结构调整,推进农业产业化经营;承担林业技术推广、林业发展、护林防火和退耕还林管理等服务工作;负责畜牧技术推广、服务,协助开展兽药、饲料的日常管理;负责动物疫病的防控,协助开展动物及动物产品的检疫,实施动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告;承担农作物的病、虫、害防治和农产品质量安全、农机安全等服务保障工作;负责水产技术推广工作;负责农业信息服务和灾害防治工作;开展农村土地流转服务工作。
(2)文化服务中心。对辖区内广大群众进行时政宣传和法治教育;组织开展丰富多彩的文体活动;负责广播、电视、电影等服务工作;利用全国文化信息资源共享工程举办各类文化艺术培训、科普讲座、农技知识等,辅导和培养文艺骨干;开办图书室,组织群众开展读书活动;负责辖区内旅游产业发展的宣传服务工作;搜集、整理民间文化艺术遗产,促进乡村特色文化的发展;指导和辅导基层文化组织和群众开展相关文体活动;做好辖区内文物、非物质文化遗产的宣传、保护等服务工作。
(3)劳动就业和社会保障服务所。负责下岗失业人员的职业指导、就业培训、职业介绍、岗位开发、就业再就业小额贷款推荐审核等就业服务工作;负责养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险服务工作;负责企业退休人员、工伤人员等社会化服务工作;负责辖区内农村富余劳动力及外来务工人员的就业管理服务工作;负责辖区内劳动保障咨询、调解和维权工作;负责劳动和社会保障事务代理,为群众提供“一站式”服务。
(4)退役军人服务站。负责辖区内宣传退役军人相关政策;负责退役军人来访接待、政策咨询、就业指导、帮扶救助、权益保障、法制服务等职责;拟订退役军人思想政治、管理服务等工作制度,负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵和自主择业退役军人等服务管理工作,组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、拥军优属等工作;负责烈士及退役军人荣誉奖励以及纪念活动等。
(5)综合行政执法大队。负责宣传贯彻执行综合行政执法领域相关的法律、法规和规章;依照法律法规的授权或委托,对违反农业、农机、畜牧、林政、水保水政管理、城乡规划和建设管理、市政市容和环境卫生管理、生态环境、卫生健康、文化旅游管理、民政管理、安全生产监督管理、劳动及社会保障管理、消防管理等方面规定的行为行使行政处罚权;承担区级部门依法委托的其他行政处罚职责;配合区级执法部门开展联合执法、专项执法等工作。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数1521.98万元,其中:一般公共预算拨款1521.98万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,事业收入资金0万元,上级补助收入资金0万元,附属单位上缴收入资金0万元,事业单位经营收入资金0万元,其他收入资金0万元;收入比2023年减少228.93万元,主要是一般公共预算拨款减少208.65万元,主要原因是压缩一般性支出及公用经费等。政府性基金预算拨款增加(或减少)0万元。
(二)支出预算:2024年年初预算1521.98万元,其中:一般公共服务支出626.12万元,国防支出4万元,公共安全支出28.91万元,文化旅游体育与传媒支出43.27万元,社会保障和就业支出335.88万元,卫生健康支出46.26万元,节能环保支出45万元,农林水支出343.06万元,住房保障支出49.48万元。支出比2023年减少228.93万元,主要是基本支出预算减少112.83万元,项目支出预算减少116.1万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入1521.98万元,一般公共预算财政拨款支出1521.98万元。比2023年减少228.93万元。其中:基本支出873.92万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出,比2023年减少112.83万元,主要原因是压缩一般性支出及公用经费;项目支出648.06万元,主要用于农村综合改革、农村环境保护、交通劝导员、巡逻员、禁毒社工及网格、基层政权建设和社区治理、村民委员会和村党支部工作经费等重点工作,比2023年减少116.1万元,主要原因是政府办公厅(室)及相关机构事务支出大幅减少。
2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算9.5万元,比2023年预算减少1.7万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2023年减少(或增加)0万元,主要原因是未安排出国(境);公务接待费3万元,比2023年减少0.7万元,主要原因是严格控制公务接待;公务用车运行维护费6.5万元,比2023年减少1万元,主要原因是完善了公务用车管理制度,公务车当年不存在较大维修费用;公务用车购置费0万元,比2023年减少(增加)0万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费74.59万元,比上年减少11.15万元,主要原因为2024年预算财政供养人员减少。用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、维修(护)费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额7.55万元:政府采购货物预算7.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购7.55万元:政府采购货物预算7.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款648.06万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2023年12月,本单位共有车辆3辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(单位预算公开联系人:唐见平。联系方式:15826316518。)