[ 索引号 ] | 11500228733959032T/2023-00007 | [ 发文字号 ] | 重庆市梁平区安胜镇人民政府2022决算公开情况说明 |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 梁平区安胜镇政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-10-08 | [ 发布日期 ] | 2023-10-08 |
重庆市梁平区安胜镇人民政府2022决算公开情况说明
一、部门基本情况
重庆市梁平区安胜镇距梁平城区7公里,地处有万石耕春美誉的梁平坝子腹心地带,万亩稻田、碧波荡漾,是梁平城区重要生态发展空间,是梁平区重要的优质粮油生产基地,是城郊休闲旅游的重要聚集地。幅员面积28平方公里,辖1个社区、4个村民委员会,38个村、居民小组,农业人口12422人,城市人口985人。经济建设以农业生产为主线,地区生产总值3.68亿元,农业产值达到2.03亿元,人均可支配收入达到1.98万元。
(一)职能职责
承接政府综合服务及管理。
(二)机构设置
按照重庆市梁平区委、区政府《关于进一步优化完善乡镇机构设置的实施方案》的通知要求,于2019年5月对内设机构、部门进行了机构改革设置。党委、政府统一设置综合办事机构9个:党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室(在平安建设办公室挂牌)、综合行政执法办公室。统一设置事业单位,包含站、所、中心、大队5个,即农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。乡镇事业单位实行以乡镇管理为主、上级业务部门进行业务指导的管理体制。编委核定编制35人(行政20人、事业15人)。年末财政供给人数55人。其中在职36人,退休19人;公共财政拨款开支人数(行政及参公人员)35人(含行政退休14人),公共财政拨款补助开支人数(事业人员)20人(含事业退休5人)。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制的二级预算有6个单位,包括安胜镇政府本级、安胜镇农业服务中心、安胜镇文化服务中心、安胜镇劳动就业和社会保障服务所、安胜镇综合行政执法大队、安胜镇退役军人服务站。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计2,334.79万元,支出总计2,334.79万元。收支较上年决算数减少238.37万元,减少9.2%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格控制不必要的支出费用和上级追加专项资金额度减少。
2.收入情况。2022年度收入合计2,231.73万元,较上年决算数减少333.84万元,减少13%,主要原因是上级追加专项资金额度减少。其中:财政拨款收入2,231.73万元,占100%;年初结转和结余103.07万元。
3.支出情况。2022年度支出合计2,334.79万元,较上年决算数减少238.37万元,减少9.2%,主要原因是严控不必要的支出费用和上级追加专项资金额度减少。其中:基本支出1,138.92万元,占48.8%;项目支出1,195.87万元,占51.2%。此外,结余分配103.07万元,已在2022年全部实现支出。
4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2,334.79万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计均减少238.37万元,减少9.2%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格控制不必要的支出费用和上级追加专项资金额度减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1898.22万元,较上年决算数减少199.55万元,下降9.5%。主要原因是上级动用一般公共预算财政拨款的专项资金追加减少。较年初预算数增加594.4万元,增长45.6%。主要原因是工资性支出的自然增长及上级追加专项资金额度。此外,年初财政拨款结转和结余103.07万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2001.28万元,较上年决算数减少104.08万元,下降4.9%。主要原因是上级动用一般公共预算财政拨款的专项资金追加减少。较年初预算数增加594.39万元,增长42.2%。主要原因是工资性支出的自然增长及上级追加了专项资金额度,用于增强社会性保障性措施及乡村振兴建设等。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出617.24万元,占30.8%,较年初预算数增加15.48万元,增长2.6%,主要原因是人员刚性支出的自然增长。
(2)国防支出4万元,占0.2%,较年初预算数无增减。
(3)公共安全支出17.53万元,占0.9%,较年初预算数减少3.09万元,下降14.9%,主要原因是上级专项用于基层安全网格化建设保障性支出减少。
(4)教科学技术支出11.5万元,占0.6%,较年初预算数增加11.5万元,增长100%,主要原因是上级追加专项资金额度,用于科技示范村建设。
(5)文化旅游体育与传媒支出49.58万元,占2.5%,较年初预算数增加20.42万元,增长70%,主要原因是人员调入引发的增加。
(6)社会保障与就业支出326.43万元,占16.3%,较年初预算数增加77.37万元,增长31.1%,主要原因是上级专项追加用于增强社会保障性措施及巩固拓展脱贫攻坚成果方面的支出增加。
(7)卫生健康支出48.88万元,占2.4%,较年初预算数增加0.68万元,增长1.4%,主要原因是人员经费刚性支出及医保政策投入引发的增长。
(8)节能环保支出137.19万元,占6.9%,较年初预算数增加48.14万元,增长54.1%,主要原因是上级追加专项资金,用于强化农村人居环境治理方面的支出。
(9)城乡社区支出35.12万元,占1.8%,较年初预算数增加30万元,增加585.9%,主要原因是上级追加专项资金,用于强化农村基础设施建设方面。
(10)农林水支出541.98万元,占27.1%,较年初预算数增加257.50万元,增长90.5%,主要原因是上级专项追加农村综合改革转移支付资金,用于“万石耕春”景区农村旧房提升、人居环境治理、抗旱及松材线虫病防治等方面的支出。
(11)交通运输支出163.97万元,占8.2%,较年初预算数增加140.05万元,增长585.5%,主要原因是上级专项追加用于村级公路建设的支出。
(12)商业服务业等支出0.24万元,占0.01%,较年初预算数增加0.24万元,增长100%,主要原因是党建活动方面的支出增加。
(13)住房保障支出39.07万元,占2%,较年初预算数减少3.9万元,下降9.1%,主要原因是住房公积金保障政策计提基数变动引发的减少。
(14)灾害防治及应急管理支出0.67万元,占0.03%,较年初预算数无增减。
(15)其他支出7.88万元,占0.4%,较年初预算数无增减。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出1138.92万元。其中:人员经费850.06万元,较上年决算数减少61.35万元,下降6.7%,主要原因人员经费刚性支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及村、社区干部工资性生活补助、遗属生活补助等方面的支出。公用经费288.86万元,较上年决算数增加33.06万元,增长12.9%,主要原因是行政运行事务增多,办公费、印刷费、差旅费等增大引发的增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等方面的支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款收入333.51万元,较上年决算数减少134.29万元,本年支出333.51万元,较上年决算数减少134.29万元,收支均下降28.7%,主要原因是上级财政专项政府性基金减少,用于基础设施建设。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计5.18万元,较年初预算数减少0.32万元,下降5.8%,较上年支出数增加3.1万元,增长149%,主要原因是行政运行事务增多,公务车辆运行维护费用增加。分项情况:公务车运行维护费5万元,较年初预算数无增减,较上年支出数增加3.33万元,增长199%。公务接待费0.18万元,较年初预算数减少0.32万元,下降64%,较上年支出数减少0.23万元,下降56%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制公务接待。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2022年度本部门无因公出国(境)费用,与上年持平。
2022年度本部门无公务车购置费用,与上年持平。
公务车运行维护费5万元,主要用于公务车运行维护费用支出。费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数增加3.33万元,增加149%,主要原因是行政运行事务增多,公务车辆运行维护费用增加。
公务接待费0.18万元,主要用于接待本区外的单位来镇交流学习乡村振兴工作开支的费用。费用支出较年初预算数减少0.32万元,下降64%,主要原因是强化了公务接待支出管理。较上年支出数减少0.23万元,下降56%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制公务接待。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待6批次32人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费55.25元,车均购置费0万元,车均维护费2.5万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出9.22万元,较上年决算数增加6.5万元,增长238.9%,主要原因是行政运行事务增多,导致线下会议增多的增长。本年度培训费支出10.71万元,较上年决算数增加5.86万元,增长12.8%,主要原因是行政运行事务培训增多和党建方面的学习培训增加。
(二)机关运行经费情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出262.8万元,机关运行经费主要用于办公费、会议费、培训费、劳务费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、差旅费等支出。机关运行经费较上年决算数增加87.94万元,增长50.2%,主要原因是行政运行事务增多引发的会议费和培训费开支增加。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,机要通信用车1辆、应急保障用车1辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我镇对部门整体和60个项目开展了绩效自评,均以填报自评表形式开展自评,涉及资金1,195.87万元,从评价情况来看,按预定设置的预算绩效管理条件,达到了预期效果。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
2022年度部门整体绩效自评表 |
||||||||||||||||||||
项目名称: |
重庆市梁平区安胜镇人民政府整体自评 |
项目编码: |
50015500022P000080 |
自评总分: |
100.00 |
|||||||||||||||
项目主管部门: |
707-重庆市梁平区安胜镇人民政府 |
财政归口处室: |
010-乡财科 |
部门联系人: |
丁炽金 |
联系电话: |
13983503183 | |||||||||||||
资金情况 |
||||||||||||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|||||||||||||||
年度总金额 |
13,038,209.04 |
24,159,549.99 |
24,127,927.74 |
|||||||||||||||||
其中:财政拨款 |
13,038,209.04 |
24,159,549.99 |
24,127,927.74 |
100 |
10.00 |
10.00 |
||||||||||||||
绩效目标 |
||||||||||||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
||||||||||||||||||
高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,深入贯彻习近平总书记对重庆提出的营造良好政治生态,坚持“两点”定位、“两地”“两高”目标,发挥“三个作用”和推动成渝地区双城经济圈建设等重要指示要求,全面贯彻执行区委、区政府各项路线、方针、政策,完成镇党委、政府交办的各项工作任务。一是筑牢群众健康防线,慎始如终抓好常态化疫情防控工作;二是优化产业结构,服务企业发展,加强财政管理;三是大力推进生态文明建设;四是全面做好民生服务工作,提升社会保障水平;五是强化安全监管、综治维稳;六是加强思想政治建设,强化基层党组织建设,强化干部队伍,深化党风廉政建设,确保各项工作平稳有序推进。 |
高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,深入贯彻习近平总书记对重庆提出的营造良好政治生态,坚持“两点”定位、“两地”“两高”目标,发挥“三个作用”和推动成渝地区双城经济圈建设等重要指示要求,全面贯彻执行区委、区政府各项路线、方针、政策,完成了镇党委、政府交办的各项工作任务。一是筑牢了群众健康防线,慎始如终抓好常态化疫情防控工作;二是优化了产业结构,服务企业发展,加强财政管理;三是大力推进了生态文明建设;四是全面做好了民生服务工作,提升社会保障水平;五是强化了安全监管、综治维稳;六是加强了思想政治建设,强化了基层党组织建设,强化了干部队伍,深化了党风廉政建设,确保了各项工作平稳有序推进。 |
|||||||||||||||||||
绩效指标 |
||||||||||||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|||||||||
管控重点人员 |
人 |
≥ |
15 |
15 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||||||||||
开展文化体育群众活动 |
场次 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||||||||||
培育市场主体 |
家 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||||||||||
主题党日活动 |
次/年 |
≥ |
12 |
12 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||||||||||
打击非法集资和金融诈骗宣传 |
% |
≥ |
80 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||||||||||
大气污染知晓率 |
% |
≥ |
80 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||||||||||
法制宣传知晓率 |
% |
≥ |
70 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||||||||||
农村人居环境群众满意度 |
% |
≥ |
85 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||||||||||
社会治安满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||||||||||
综合服务职能满意度 |
% |
≥ |
85 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
2022年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||||||
项目名称: |
扶贫产业发展项目 |
项目编码: |
50015522T000000110735 |
自评总分: |
100.00 |
|||||||||||
项目主管部门: |
707-重庆市梁平区安胜镇人民政府 |
财政归口处室: |
010-乡财科 |
部门联系人: |
唐鑫 |
联系电话: |
15730610500 | |||||||||
资金情况 | ||||||||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||
年度总金额 |
0.00 |
791,000.00 |
791,000.00 |
|||||||||||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
791,000.00 |
791,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||
绩效目标 | ||||||||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||
通过该项目实施,进一步发展壮大龙印村集体经济,受益人数3772人,其中脱贫人数104人。 |
通过该项目实施,进一步发展壮大龙印村集体经济,受益人数3772人,其中脱贫人数104人。 | |||||||||||||||
绩效指标 | ||||||||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | |||||
购柚子糖设备 |
台/套 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||||
项目验收合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||||
项目完成及时率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||||
受益脱贫人数 |
人 |
= |
104 |
104 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||||||
设备设计使用年限 |
年 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||||||
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
2022年度二级项目绩效自评表 |
|||||||||||||||||
项目名称: |
农村危旧房改造 |
项目编码: |
50015522T000002065510 |
自评总分: |
100.00 |
||||||||||||
项目主管部门: |
707-重庆市梁平区安胜镇人民政府 |
财政归口处室: |
010-乡财科 |
部门联系人: |
何须国 |
联系电话: |
13896943626 |
||||||||||
资金情况 |
|||||||||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
||||||||||||
年度总金额 |
0.00 |
21,000.00 |
21,000.00 |
||||||||||||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
21,000.00 |
21,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||||
绩效目标 |
|||||||||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||||||||
通过危房改造,保障农村低收入人群住房安全。 |
通过危房改造,保障农村低收入人群住房安全。 |
||||||||||||||||
绩效指标 |
|||||||||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
||||||
危房改造数量 |
户 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||||||||
项目验收合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||||||||
受益群众人数 |
人 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||||||
受益对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
2.关于绩效自评结果的说明。
我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党中央决策部署,认真落实市委市政府工作要求,坚决执行区委、区政府和镇党委、政府工作安排,全镇经济社会各项事业开创了新局面,综合实力跃上了新台阶,各项工作绩效目标得以实现。
按政府年初既定的工作目标完成情况:全面贯彻执行区委、区政府各项路线、方针、政策,完成镇党委、政府交办的各项工作任务,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神,积极贯彻落实党中央关于推动成渝地区双城经济圈建设的重大战略部署,坚持新发展理念,推动高质量发展,着力抓好经济和社会民生工作。新建10余公里的农村公路,现共有农村公路130余公里、生产生活便道100余公里,百平方公里路网密度392公里,村民小组100%实现通达通畅。争取10万元完成高峰村水厂提质达标,移民安置区精准帮扶供水工程项目完工,切实解决好群众出行、吃水、用气问题。2022年,我们成功创建市级“四好农村路”示范镇。完成高标准农田建设和宜机化改造5000亩;建成大豆玉米带状复合种植区级示范片1个、镇级示范片2个,全年新增大豆种植面积1270亩;投入23.81万元,通过政府购买服务等方式,引导社会化服务组织对1740亩粮油作物开展生产社会化服务试点,生产经营新机制得以推广。落实了最严格的耕地保护制度,推进耕地“非农化”“非粮化”整治工作,完成了撂荒地复耕307.22亩,耕地流出整改补足354亩;及时发现、及时制止乱占耕地行为7起。节庆活动接二连三,持续办好了耕春节、晒秋节等农旅节庆活动。开展青少年走进田园活动研学活动3次,争取资金8万元做好节庆舞台、瑞丰厅栏杆、周边设施等维修和环境维护。碗米、米当家、格诺农庄等今年共接待游客1万余游客,营业额收入110余万元,带动周边100余名群众就业。场镇功能不断完善,大拱桥新增公交车站1处,新建3.5公路漫道、1个五人制足球场,扩建1个小型广场,修缮了篮球场和1公里的步道,完成了场镇边坡整治和停车场功能提升,增设并更换了场镇路灯,划定了场镇扩容区,场镇功能不断完善。“厕所革命”稳步推进,累计排查4635户,累计新改(扩)建卫生厕所1202户。2022年全镇共发放低保、特困供养及临时救助资金163.2万元,新增城乡居民养老保险158人,基本医疗保险参保率93%,新型农民职业化教育和新市民培训共培训85人,新增城镇就业38人,小额担保贷款150万元,开发公益性岗位17个。脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作落实到位。全镇共有脱贫户142户347人,监测对象7户17人,未消除风险隐患的2户10人。41人享受教育资助政策,雨露计划职业教育补助22人次;346名脱贫人口参加医保,并分类享受政策资助,不存在住房安全、饮水安全问题。48人发放交通补贴7650余元,开发35个扶贫公益性岗位。
与此同时,双拥共建、退役军人事务、工会、妇女、儿童、青年、老龄、慈善、残联人等各项事业实现新发展。
(三)重点绩效评价结果。
本部门未开展此项工作。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式
丁炽金 023-53246111