根据区财政局对账确认的2019年安胜镇财政决算数据,按照《中华人民共和国预算法》等法律规定要求,现将2019年安胜镇财政决算情况报告进行公开:
一、2019年一般公共预算收支决算情况
(一)一般公共预算收入完成情况
2019年镇一般公共财政收入实现1741.79万元。其中:本级地方财政收入完成4.22万元,为调整预算的100%;区转移支付补助收入1737.57万元(其中:一般转移支付1290.80万元,专项转移支付收入446.77万元),为调整预算的100%;。加上年专项结转收入139.54万元,本年可控收入为1881.33万元。一般公共预算财政拨款收入1739.79万元,较上年决算数减少290.80万元,下降14.32%,主要原因是上级专项资金追加减少271.63万元;较年初预算数增加661.74万元,增长61.38%,主要原因是上级追加专项资金额度,加大了对农村人居环境整治及社会保障性措施的支持力度。
(二)一般公共预算支出完成情况
当年一般公共财政支出实现1881.33万元,其中:本级支出为1879.33万元,污水处理费未完成上解区级支出2万元。
2019年度一般公共预算财政拨款本级支出1879.33万元,较上年决算数增加11.72万元,增长0.62%,主要原因是人员刚性支出的合理增长;较年初预算数增加801.28万元,增长74.33%,主要原因是上级追加专项资金额度,加大了对农村人居环境整治及社会保障性措施的支持力度。其中:基本支出968.60万元,占51.54%;项目支出910.73万元,占48.46%。
支出功能分项完成对比情况:
(1)一般公共服务支出519.88万元,占27.66%,较年初预算数增加48.54万元,增长10.30%,主要原因是人员刚性支出的自然增长。
(2)国防支出4.00万元,占0.21%,较年初预算数增加4.00万元,主要原因是上级专项追加用于基层民兵组织建设保障性支出。
(3)公共安全支出9.80万元,占0.52%,较年初预算数增加9.80万元,主要原因是上级专项追加用于基层安全网格化建设保障性支出。
(4)教育支出0.76万元,占0.04%,较年初预算数无增减,主要是用于职工培训方面的支出。
(5)文化旅游体育与传媒支出39.71万元,占2.11%,较年初预算数减少2.62万元,下降6.19%,主要原因是人员退休,经费减少。
(6)社会保障与就业支出265.58万元,占14.13%,较年初预算数增加29.96万元,增长12.72%,主要原因是政府强化了各项社会保障性措施增加的支出。
(7)卫生健康支出84.42万元,占4.49%,较年初预算数增加35.45万元,增长72.39%,主要原因是人员经费刚性支出及医保政策投入引发的增长。
(8)节能环保支出74.89万元,占3.98%,较年初预算数增加54.89万元,增长274.45%,主要原因是上级专项追加用于农村环境治理方面的支出。
(9)城乡社区支出45.83万元,占2.44%,较年初预算数增加5.12万元,增长12.58%,主要原因是人员经费刚性支出的增长。
(10)农林水支出770.03万元,占40.97%,较年初预算数增加586.27万元,增长319.04%,主要原因是上级专项追加用于农村人居环境整治、城乡基础设施建设方面的支出,包括上年结转的农村综合改革资金专项结转和结余139.54万元。
(11)住房保障支出57.41万元,占3.05%,较年初预算数增加22.85万元,增长66.12%,主要原因是人员经费刚性支出增长及住房保障政策投入引发的增长。
(12)灾害防治及应急管理支出7.00万元,占0.37%,较年初预算数增加7.00万元,主要原因是上级专项追加用于因自然灾害引发的受灾群众生活补助方面的支出。
二、政府性基金预算收支决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入0万元,较上年决算数减少6.00万元,减少100.00%,主要原因是本年无基金收支预算及追加预算 。
三、相关指标的说明
1、2019年度本部门机关运行经费支出177.29万元,机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、差旅费等支出。机关运行经费较上年决算数减少23.48万元,下降11.69%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的规定从严控制公用经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。
2.国有资产占用情况说明:截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:机要通信用车1辆。主要用于与区级文件交换、区内因公出行、应急保障工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。单价50万元(含)以上通用设备0台,单价100万元(含)以上专用设备0台。
3.“三公”经费支出情况。2019年度“三公”经费支出共计3.74万元,较年初预算数减少1.26万元,下降25.20%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少11.21万元,下降74.98%,主要原因一是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。二是强化公务接待支出管理,坚决实行零接待,公务接待费大幅减少。
4.2018年年末结转资金139.54万元为乡村振兴战略经费,今年已全额专项用于乡村基础设施建设方面的支出。
2019年面对经济下行压力加大、减税降费政策效应逐步显现的复杂形势,安胜镇坚持稳中求进工作总基调,坚持创新发展理念,以供给侧结构性改革为主线,紧扣“六保”“六稳”工作任务,全力保障“三大攻坚战”推进落实,努力增收节支,扎实推进财政改革,全力保障重点支出,圆满完成了财政工作任务。